Jaarrekening 2018

Sociaal domein

Financiën

Wat heeft het gekost?

Bedragen x € 1.000

 Exploitatie

Begr.prim.

Begroting

Realisatie

Afwijking

2018

2018

2018

2018

Lasten

-37.322

-51.705

-52.106

-401

Baten

474

474

617

143

 Resultaat

-36.848

-51.231

-51.489

-258

010 Mutatie Reserves

0

0

0

0

Saldo

-36.848

-51.231

-51.489

-258

Afwijking in € 1.000 ( - = Nadeel)

Toelichting afwijking exploitatie

Lasten

Baten

Afwijking

Struc - tureel

Ondersteuning wonen 18-

557

-

557

N

De kosten ondersteuning wonen jeugd zijn lager dan begroot. Dit heeft enerzijds te maken met een lagere instroom van cliënten, veroorzaakt door het maatregelenpakket ter beheersing van de kosten en door de gemaakte contractuele afspraken met de belangrijkste aanbieders van jeugdhulp verblijf, gericht op het terugdringen verblijf. Anderzijds is er ook met een enkele partij, een gewijzigde financiële afspraak gemaakt, welke effect heeft op de uitgaven.

Ondersteuning zelfstandig leven 18-

8

-

8

N

Door een technische oorzaak vindt er een verschuiving plaats tussen de deel categorieën van jeugdzorg. Over het geheel genomen komen de kosten hoger uit doordat een verzwaring van de zorg heeft plaatsgevonden. Met name in de tweede helft van het jaar zien we een verschuiving naar de inzet van zwaardere en daarmee duurdere ondersteuning, waar de verwachting was dat meer lichtere ondersteuning zou worden ingezet. Vanuit de kwartaalrapportage van Stichting WijEindhoven blijkt bovendien dat er in het laatste kwartaal meer jeugdhulp is ingezet dan verwacht.

Jeugdzorgplus

-276

-

-276

N

Het nadeel ten opzichte van de oorspronkelijke begroting bedraagt € 0,8 miljoen. Bij de tweede turap was een nadelige afwijking verwacht van € 0,5 miljoen, hiermee is de begroting opgehoogd. De afwijking komt omdat weliswaar het aantal cliënten is afgenomen ten opzichte van 2017, maar het zorgverbruik per cliënt aanzienlijk hoger is. Ook hebben we meer onderproductie in rekening gekregen dan in 2017 (€ 130.000).

Landelijke jeugdzorg

-747

-

-747

N

De uitgaven voor landelijke jeugdhulp zijn hoger dan begroot. Het betreffen dure trajecten, waardoor een lichte stijging van cliënten aanzienlijke financiële consequenties kan hebben. De instroom in deze zeer specialistische vormen van jeugdhulp zijn daarnaast ook lastig te sturen.

Regionaal werkplan 21 voor de jeugd

-28

134

106

N

Een gedeelte van de werkzaamheden die de gemeente Eindhoven uitvoert voor het werkplan en kan declareren bij de regio waren niet opgenomen in onze begroting.

Apparaatskosten

18

-

18

N

Betreft het resultaat op doorbelaste apparaatskosten (voornamelijk personele lasten, zie ook 4.1 baten en lasten).

Overig

67

9

76

N

Totaal

-401

143

-258

ga terug